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    1. 信息正文

      景東彝族自治縣人民檢察院2019年度部門決算

      發布時間:2020-08-28 15:22:15 來源:未知 點擊: 收藏
      景東彝族自治縣人民檢察院2019年度部門決算目錄第一部分概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分2019年度部門決算表一、收入支出決算總表


      景東彝族自治縣人民檢察院2019年度部門決算
       

      目錄

      第一部分  概況
      一、主要職能
      二、部門基本情況

      第二部分  2019年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分  2019年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      二、國有資產占有情況
      三、政府采購支出情況
      四、其他重要事項情況說明
      五、相關口徑說明

      第五部分  名詞解釋
       
       
      第一部分  概況

      一、主要職能
      (一)主要職能
      景東彝族自治縣人民檢察院是國家的法律監督機關,主要有以下職責:1、接受景東彝族自治縣委和普洱市人民檢察院的領導,對景東彝族自治縣人民代表大會和縣人民代表大會常務委員會負責并報告工作。按照縣委和上級檢察院確定的工作方針,研究、決定和部署檢察工作任務。2、對于公安機關、監察委員會等偵查的案件進行審查,決定是否逮捕,起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。4、對于看守所、司法行政部門等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。5、對于縣人民法院的民事審判活動實行法律監督,對縣人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。6、對于行政訴訟實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。7、開展公益訴訟工作。8、承辦中共景東彝族自治縣縣委和上級人民檢察院交辦的其他事項。
      (二)2019年度重點工作任務介紹
      2019年,在縣委和普洱市人民檢察院的堅強領導下,在縣人大及其常委會的有力監督、縣政府的大力支持、縣政協和社會各界的監督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實中央、省委、市委、縣委政法工作會議和全國、全省、全市檢察長會議精神,堅持“講政治、顧大局、謀發展、重自強”,各項檢察工作取得新的成效。
      一是著力維護國家安全和社會穩定。堅持把維護國家政治安全放在第一位,堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動和宗教極端活動,維護民族團結。全力投入掃黑除惡專項斗爭,嚴厲打擊毒品犯罪,積極參與社會治理。
      二是著力服務經濟高質量發展。圍繞打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,創新檢察環節服務保障重大戰略部署的思路和措施,嚴懲危害脫貧攻堅、生態保護的各類犯罪,突出懲治涉眾型經濟犯罪,加大產權司法保護力度,為經濟發展營造良好法治環境。
      三是著力保障和改善民生。緊盯人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,依法嚴懲危害食品藥品安全犯罪,嚴厲打擊“兩搶一盜”等危害群眾安全感的犯罪,加強對未成年人等特殊群體合法權益的司法保護,強化公民訴訟權利保障,深入實踐“綠色檢察”,保護景東青山綠水,不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
      四是著力履行好法律監督職責。堅持檢察機關的憲法定位,全面加強刑事訴訟、民事行政、控告申訴、刑事執行、未成年人檢察等法律監督工作,綜合運用抗訴、糾正違法、檢察建議、公益訴訟等監督手段,強化人權保障、權力監督,不斷提升檢察監督實效和公信力。
      五是著力深化司法體制改革。以全面落實司法責任制為重點,進一步完善檢察權運行監督制約、檢察職業保障等機制。進一步推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革,充分運用信息化手段助推司法改革。建立完善監察委調查與檢察機關刑事訴訟對接等機制,認真做好職務犯罪案件的審查逮捕和審查起訴工作。
      六是著力加強自身建設。堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位。堅持把政治建設擺在首位,大力加強檢察機關黨組織建設,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強教育培訓和實踐鍛煉,提升隊伍職業素養和專業水平。持之以恒正風肅紀,深化規范司法行為專項整治。大力推進陽光檢務,抓好基層基礎工作,夯實新時代檢察事業發展根基。
      二、部門基本情況
      (一)部門決算單位構成
      納入景東彝族自治縣人民檢察院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
      景東彝族自治縣人民檢察院部門2019年末實有人員編制40人。其中:行政編制40人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員35人(含行政工勤人員3人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人),其他人員14人,是聘用制書記員。
      離退休人員22人。其中:離休0人,退休22人。
      實有車輛編制9輛,在編實有車輛9輛。

      第二部分  2019年度部門決算表
      (詳見附件)
      說明:沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
       
      第三部分  2019年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      景東彝族自治縣人民檢察院部門2019年度收入合計1544.64萬元。其中:財政撥款收入1519.04萬元,占總收入的98.34%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入25.60萬元,占總收入的1.66%。與上年對比增加了96.27萬元,增長6.65%。增長主要原因為:本年撥入工程建設類修繕項目的資金。
      二、支出決算情況說明
      景東彝族自治縣人民檢察院部門2019年度支出合計1494.48萬元。其中:基本支出1100.36萬元,占總支出的73.63%;項目支出394.12萬元,占總支出的26.37%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少了153.90萬元,下降9.34%。減少主要原因為:工程建設類修繕項目的減少。
      (一)基本支出情況
      2019年度用于保障正常運轉的日常支出1100.36萬元。與上年對比減少了58.72萬元,下降5.10%。減少主要原因為:轉隸人員經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.43%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.57%。
      (二)項目支出情況
      2019年度用于保障為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出394.12萬元。與上年對比減少了95.18萬元,下降19.45%。減少主要原因為:工程建設類修繕項目的減少。包括中央和省政法轉移支付資金、檢察業務經費、執法辦案補助經費、警察法定工作日之外加班補貼、服裝經費、聘用制書記員經費、專項業務補助經費、掃黑除惡專項經費、“兩房”建設經費等。
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
      景東彝族自治縣人民檢察院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1443.08萬元,占本年支出合計的96.56%。與上年對比減少了196.30萬元,下降11.97%。減少主要原因為:轉隸人員經費減少;工程建設類修繕項目的減少。
      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
      1.公共安全(類)支出1241.74萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.05%。主要用于人員工資福利支出、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,以及專項業務工作的經費支出;
      2.社會保障和就業(類)支出74.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.16%。主要用于基本養老保險繳費、職業年金記實支出等;
      3.衛生健康(類)支出63.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于基本醫療保險繳費支出、公務員醫療補助繳費支出、其他社會保障繳費支出;
      4.住房保障(類)支出63.64萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于住房公積金繳存。
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為41.50萬元,支出決算為27.40萬元,完成預算的66%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為16.85萬元,完成預算的59.12%;公務接待費支出決算為10.55萬元,完成預算的81.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關文件精神,進一步加強“三公”經費管理,加強公務用車購置經費管理,嚴格落實各項公務接待制度。
      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.46萬元,增長1.67%。其中:因公出國(境)費決算無增減變動;公務用車購置及運行費支出決算增加3.56萬元,增長26.79%;公務接待費支出決算減少3.11萬元,下降22.77%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算變動的主要原因:一是掃黑除惡工作全面開展;二是脫貧攻堅工作,公務用車油費、維修費用增加。
      (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出16.85萬元,占61.50%;公務接待費支出10.55萬元,占38.50%。具體情況如下:
      1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
      2.公務用車購置及運行維護費支出16.85萬元。其中:
      公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
      公務用車運行維護支出16.85萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于檢察業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
      3.公務接待費支出10.55萬元。其中:
      國內接待費支出10.55萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待217批次(其中:外事接待0批次),接待人次836人(其中:外事接待人次0人)。主要用于檢察業務中有關部門到我院開展檢察工作時發生的接待支出。
      國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      2019年機關運行經費支出124.88萬元,與上年對比減少了17.60萬元,下降12.35%。減少主要原因為:轉隸人員經費減少,壓減一般性支出減少開支。機關運行經費主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
      二、國有資產占用情況
      截至2019年12月31日,部門資產總額1528.62萬元,其中,流動資產189.33萬元,固定資產917.14萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程420.11萬元,無形資產2.04萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加167.41萬元,其中;流動資產減少48.31萬元,固定資產增加99.69萬元,在建工程增加114萬元,無形資產增加1.04萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0筆,賬面原值0元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
       

      國有資產占有使用情況表
          單位:萬元
      項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
      小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
      欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合計 1 1528.62 189.33 917.14 668.84 178.51 0 69.79 0 420.11 2.04 0
           
      填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
                                 
       
        三、政府采購支出情況
      2019年度,部門政府采購支出總額9.83萬元,其中:政府采購貨物支出9.83萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
      四、其他重要事項情況說明
      實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛,決算中公務用車保有量為9輛,產生差異的主要原因是:已劃轉監察委的2輛公務用車在資產管理信息系統中未進行處置,導致2019年資產年報和決算的公務用車保有量為9輛。
      五、相關口徑說明
      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
      第五部分  名詞解釋
          一、一般公共預算支出:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
      二、政府采購:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
      三、結余結轉:結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余結轉。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結余結轉。
      四、基本支出:基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      五、項目支出:項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


      附件:










       



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